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2022年部门预算公开情况说明

发布时间:2022-03-01 09:35

  一、部门主要职责
  湖北省新闻工作者协会(以下简称省记协)是省委领导的全省新闻界的人民团体,是省委、省政府联系新闻界的桥梁和纽带。按照《湖北省记协深化改革方案》,省记协要充分发挥党领导新闻工作的参谋助手作用,保持和增强政治性、先进性、群众性,真正把记协建设成为有影响力、值得依赖的“记者之家”。
  我会主要职责:履行“党和政府记者工作部”职能,进行新闻队伍管理和培训,开展行业自律、业务培训、新闻评奖、对外交流等方面的工作,全面提高新闻队伍素质,认真检查纠正新闻界存在的有偿新闻、虚假报道、不良广告和低俗之风,坚决维护我省新闻界的良好形象。
  二、机构设置情况
  省记协的办事机构为秘书处,承担省记协日常工作,经省委编办批准挂靠省委宣传部,财政全额拨款,核定参公编制7名,实有在编人员7人。我会无二级单位。
  三、预算收支及增减变化情况
  1.预算收入及增减变化情况
  我会2022年本年收入433.98万元,其中财政拨款413.98万元,其他收入20万元。2022年收入总计444.98万元,其中本年收入433.98万元,其他资金结余(转)11万元。
  我会本年收入总计444.98万元,较上年收入450.43万元减少了5.45万元,下降幅度1.21%,主要是财政统筹调整,财政拨款收入减少。
  2.预算支出及增减变化情况
  我会2022年共安排支出440.28万元,其中,基本支出 182.98万元,包括人员支出154.85万元,公用经费28.13万元;项目支出 257.3万元。
  我会2022年共安排支出440.28万元,2021年共安排支出450.43万元,2022年较2021年减少了10.15万元,下降幅度2.25%。具体为:
  ⑴基本支出182.98万元,较2021年194.43万元减少了11.45万元,下降幅度5.89%。其中:
  ①人员支出145.78万元,较2021年158.65万元减少了12.87万元,下降幅度8.11%,主要为财政统筹调整及部分支出口径调整;
  ②公用经费28.13万元,较2021年27.13万元增加了1万元;
  ③退休人员费用6.03万元,较2021年5.83万元增加了0.2万元,为财政统筹调整;
  ④医疗费3.04万元,较2021年2.82万元增加了0.22万元,为财政统筹调整。
  ⑵项目支出257.3万元,较2021年256万元增加1.3万元,与上年度基本持平。
  四、机关运行经费安排情况
  2022年机关运行经费为28.13万元,较上年度增加1万元。具体安排为:办公费1万元、邮电费1.5万元、其他交通费用7.5万元、公务用车运行维护费3.32万元、差旅费3万元、公务接待费1.84万元、工会会费2.4万元、福利费2万元、印刷费1.2万元、其他商品和服务支出4.37万元。
  五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
  我单位严格执行中央八项规定,控制并进一步压缩“三公”经费支出。
  2022年“三公”经费支出5.16万元,同比上年7.92万元减少2.76万元,下降幅度34.85%。其中:因公出国费0万元,较上年度下降100%;公务接待费1.84万元,与上年度持平;我会公务用车一辆,运行维护费3.32万元,与上年度持平;公务用车购置费0万元,与上年度持平。
  六、政府采购预算安排情况
  2022年我会安排政府采购预算为1.36万元。其中:货物类采购预算0.36万元;服务类采购预算1万元;工程类采购预算0万元。同比上年0.5万元增加0.86万元,涨幅172%。
  七、国有资产占用情况
  我会共有车辆1辆,为应急公务用车;我会无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。均与上年相同。
  八、重点项目预算绩效情况
  我会无重点项目。部门一级项目“综合事务经费”年度主要工作内容为:
  1.组织新闻从业人员的教育和培训:以深入学习习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述为指引,深入开展马克思主义新闻观教育,推进全省新闻战线“三项学习教育”活动。适应媒体深度融合需要,举办系列业务培训班;组织开展“好记者讲好故事”演讲比赛及巡讲活动;
  2.继续加强和改进湖北新闻奖评奖机制,扎实做好湖北新闻奖评选工作,增强评奖工作权威性、公信力,充分发挥示范引领作用,推进我省新闻精品生产;
  3.推进新闻职业道德建设,增强新闻道德委员会职能,探索举报查处分类处理工作机制;
  4.继续加强和改进省记协网络平台的运营和维护。
  按照以上主要工作内容分别设置了年度绩效目标-数量指标:参会人次≥260人;培训人次≥230人;会议、培训次数≥7次;好记者讲好故事巡讲场次≥4场。年度绩效目标-质量指标:湖北新闻奖获奖数≥395件。年度绩效目标-满意度指标:会员满意度≥90%。
  九、其他需要说明的情况
  1.我会无政府性基金预算。
  2.我会无财政专项预算、无转移支付预算。
  十、专业名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  3.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  4.因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  5.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  6.公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  8.项目支出:指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

    附件:    1收支总表.xls
    附件:    2收入总表.xls
    附件:    3支出总表.xls
    附件:    4财政拨款收支总表.xls
    附件:    5一般公共预算支出表.xls
    附件:    6一般公共预算基本支出表.xls
    附件:    7一般公共预算三公经费表.xls
    附件:    8政府性基金预算支出表.xls
    附件:    9项目支出表.xls

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